近期,在辦稅服務(wù)廳了解到許多按季申報印花稅的納稅人遇到這樣的問題——印花稅明明已經(jīng)申報了,系統(tǒng)卻提示未申報!
細(xì)節(jié)做到位,申報so easy !下面一起來看看怎么解決這個問題吧!
且在上述界面中的【稅款所屬期起】和【稅款所屬期止】中選擇正確的季度日期后,若下方無信息帶出,請您手動添加。
手動添加:在按期申報欄中,點擊【添加】,參照第二步中【稅(費(fèi))種認(rèn)定信息】增加相應(yīng)【稅目】欄,【應(yīng)納稅憑證書立(領(lǐng)受)日期】選擇所屬期內(nèi)日期,【計稅金額或件數(shù)】按照實際情況錄入(舉例:若企業(yè)的印花稅為零申報,【計稅金額或件數(shù)】欄錄入0)。
點擊下方【保存】,跳轉(zhuǎn)到印花稅稅源信息報告頁面。
4.在【財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報】引導(dǎo)頁,右上角【稅款屬期】選擇正確的所屬期,點擊左上角【下一步】按鈕。
特別提醒:按照季度申報印花稅的情形,一定要點開下拉框選擇【1-3月份(1-1至3-31)】。這里一定要更改哦!
5.進(jìn)入最終的申報界面。核對信息,確認(rèn)無誤后,點擊左上角【申報】,跳轉(zhuǎn)到繳納稅款界面,按照提示繳納稅款,申報完成。
注意:若企業(yè)的印花稅為零申報,則無需繳納稅款。請根據(jù)實際情況進(jìn)行信息核對!